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零基础小白學會计,員工借款出差這样做,讓老板刮目相看

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發表於 2024-7-31 16:50:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
咱们平常事情中,出纳常常會碰到各部分同事因公外出告貸的事變,你晓得實務中的详细處置流程是怎麼的嗎?下面咱们来分享一下告貸和還款的操作流程。

第一  員工因公告貸

一、告貸人需填制“現金告貸单”,并經相干职員具名。

二、告壯陽藥品,貸人持現金告貸单到出纳處支取現金,出纳职員按照公司財政轨制划定,對告貸人的用處、金額、限額、刻日等環境举行审核,审核無误後,方可打點付款手续。

三、告貸人打點告貸後,應在出差竣事後實時奉還告貸本金。若有過期或未定時奉還的環境,出纳职員應自動敦促植物生長素,告貸人尽快還款,如仍未定時奉還,可采纳响應的辦法。

四、出纳职員在借出金錢後,應實時挂号告貸台賬,并挂号“現金日志賬”,随時查對現金库存数,确保库存現金数額與現金日志賬的賬面符合。不得以現金告貸单白條抵库。

第二,員工因公出差告貸報销還款的進程

一、告貸人出差前需填制“出差申请表”,并經相干职員具名核准。出差申请表中應包含出差時候、地址、目標、估计用度等内容。

二、出差時代,告貸人應依照公司划定的尺度公道利用經费,并妥帖保管發票、收條等凭证。

三、出差竣事後,告貸人應填寫“出差報销单”,并附上所有發票、收條等凭证,然後提请各级带领举行审批,所有節點的审批完成後,最後減肥法,交给出纳职員审核。出纳职員應按照告貸人的出差申请表和相干凭证,對報销金額举行查對,确保報销内容真實、合规。

四、如報销金額與告貸金額符合,出纳职員應在“現金日志賬”中冲销告貸記實,并将報销票据归档保留。如報销金額小于告貸金額,告貸人應退還差額,出纳针對退還的差額開具黑咖啡,現金收款收條给告貸人;如報销金額大于告貸金額,出纳應再付出差額部門给員工。并在報销单上盖“現金付讫”章。

五、如發明報销票据存在子虚、违规等環境,出纳职員應回绝報销,并實時向上级带领報告请示,并协助相干部分處置。

六、報销還款進程中,出纳职員應當真實行职责,严酷遵照財政轨制和划定,治療掉髮產品,确保公司財富平安。同時,應連结與告貸人的杰出沟通,實時解答疑難,确保報销還款事情顺遂举行。

七、賬務處置,借出金錢時,咱们如许做管帳分录:

以上就是咱们出差告貸的流程及賬務處置法子,您學會了嗎?記得點赞保藏,下次用到的時辰不迷路哦!
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GMT+8, 2024-10-23 01:29 , Processed in 0.037420 second(s), 5 queries , File On.

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